Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoRota 7Saindo de martins Soares, em direcao ao trevo e BR 262, sentido a Pequia. Entrando no trevinho da principal que da acesso a Pinheiros de minas, passando pelo distrito, seguindo em direcao ao corrego do arrependido, entrando na vicinal, passando pela propriedade do Sr Fabio Almeida, seguindo ate a residencia da Srª Vanuza Huebra onde busca alunos para a faculdade Fadileste, CEM e UNOPAR. Segue em direcao a BR 262, sentido a Reduto onde desembarca alunos na Faculdade, retorna a BR 262 em sentido a Manhuacu onde desembarca alunos na Faculdade UNOPAR e CEM. O mesmo trajeto e realizado na volta apos o termino das aulas. turno: noturno total kms diario:80,9 veiculo :19 lugares672,0000R$ 3,55R$ 2.385,60
ServicoRota 6martins soares passando pelo sitio do sr felipe mussi, espraiado, palmeiras e pinheiros de minas alunos do periodo noturno. turno: noturno total kms diario 48 veiculo 19 lugares384,0000R$ 3,55R$ 1.363,20
ServicoRota 17saindo da fazenda barra do cristal, passando por fazendas das palmeiras, sobradinho (somente na br 262), corrego do jordao, retornando para a BR 262, entrando na vicinal ate a propriedade do Sr Cininho onde embarca alunos para a Escola dos Francos, retornando a BR 262 sentido a Martins Soares com alunos para a escola estadual.. turno: vespertino total diario kms:40 veiculo: 19 lugares349,6000R$ 3,55R$ 1.241,08
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/08/2021 0005432/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 20,00
26/08/2021 0005487/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 30,00
01/09/2021 0005523/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 30,00
01/09/2021 0005526/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 30,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/08/2021 0005432/2021 0005750/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 20,00
27/08/2021 0005487/2021 0005762/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 30,00
01/09/2021 0005523/2021 0005813/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 30,00
02/09/2021 0005526/2021 0005818/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 30,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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