Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialJOELHO ESGOTO 50MM 90º 96,0000R$ 4,00R$ 384,00
MaterialINTERRUPTOR SIMPLES 80,0000R$ 8,00R$ 640,00
MaterialFORRO PVC BRANCO 6 MTS 250,0000R$ 25,00R$ 6.250,00
MaterialFITA VEDA ROSCA 50 MTS 8,0000R$ 11,50R$ 92,00
MaterialFITA ISOLANTE 20 MT 24,0000R$ 6,80R$ 163,20
MaterialFECHADURA HELA 2009/04 EXTERNA QUENIA CR 40,0000R$ 64,00R$ 2.560,00
MaterialESPUMA EXPANSIVA 54 500ML 80,0000R$ 24,00R$ 1.920,00
MaterialENGATE LAVATORIO 1/2 PVC 60CM 24,0000R$ 7,90R$ 189,60
MaterialELETRODUTO PVC PRETO 3MT 1/2'' 16,0000R$ 6,78R$ 108,48
MaterialELETRODUTO PVC PRETO 3MT 1'' 32MM 32,0000R$ 11,98R$ 383,36
MaterialDUCHA BELLA DUCHA ULTRA 4T 550W 127V/220V 8,0000R$ 65,67R$ 525,36
MaterialDISJUNTOR DIN UNIPOLAR 50 16,0000R$ 14,63R$ 234,08
MaterialDISCO TURBO ESPECIAL BRANCO 8,0000R$ 26,90R$ 215,20
MaterialDISCO SERRA VIDEA 24 DENTES 16,0000R$ 16,00R$ 256,00
MaterialTE ESGOTO 50MM 24,0000R$ 6,20R$ 148,80
MaterialTANQUE GRANITO SINTETICO DUPLO 100X51CM BRANCO GEL 8,0000R$ 134,63R$ 1.077,04
MaterialSIFAO EXTENSIVO SIMPLES 16,0000R$ 6,90R$ 110,40
MaterialSIFAO EXTENSIVO DUPLO 8,0000R$ 13,90R$ 111,20
MaterialSELADOR ACRILICO 18LTS 16,0000R$ 92,00R$ 1.472,00
MaterialSAIBRO FINO EM MTS 15,0000R$ 113,00R$ 1.695,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/08/2024 0006783/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 18.917,06
20/08/2024 0007166/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 6.764,19
20/08/2024 0007167/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 321,80
02/09/2024 0007830/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 51.949,64
26/08/2024 0007832/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.508,50
09/09/2024 0008223/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.508,50
25/09/2024 0008351/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.690,10
25/09/2024 0008352/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 3.891,41
14/01/2025 0000095/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.600,20
13/02/2025 0000857/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.303,41
06/02/2025 0000858/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 6.888,92
24/02/2025 0001320/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 4.178,92
04/06/2025 0004565/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 4.738,36
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/08/2024 0006783/2024 0007434/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 18.917,06
28/08/2024 0007166/2024 0007722/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 6.764,19
28/08/2024 0007167/2024 0007723/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 321,80
11/09/2024 0007830/2024 0008611/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 51.949,64
11/09/2024 0007832/2024 0008612/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.508,50
25/09/2024 0008223/2024 0008813/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.508,50
27/09/2024 0008352/2024 0008875/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 3.891,41
27/09/2024 0008351/2024 0008876/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.690,10
21/01/2025 0000095/2025 0000119/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.600,20
05/03/2025 0000858/2025 0001146/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 6.888,92
12/03/2025 0000857/2025 0001627/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.303,41
19/03/2025 0001320/2025 0001750/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 4.178,92
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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